PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - aktualne problemy praktyczne w 2012;
Odbiorcy szkolenia: Główni Księgowi, Dyrektorzy Finansowi, Pracownicy Działów Finansowo-Księgowych
Termin szkolenia: 20 styczeń 2012, Miejsce szkolenia: Wrocław
Termin szkolenia: 10 luty 2012, Miejsce szkolenia: Wrocław
Termin szkolenia: 8 luty 2012, Miejsce szkolenia: Szczecin
Wykładowca
Dariusz Polakowski – praktyk, najbardziej ceniony wykładowca w Polsce w zakresie podatku VAT, pracownik aparatu skarbowego, wybitny specjalista w zakresie podatku VAT, osoba o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych i dużym doświadczeniu (osobiście przeprowadził kilkaset szkoleń z VAT kierowanych do pracowników przedsiębiorstw, doradców podatkowych oraz służb skarbowych w Polsce i za granicą), autor lub współautor publikacji oraz kilkunastu artykułów związanych z problematyką VAT...
Więcej informacji na temat wykładowcy przekazujemy telefonicznie!
Program szkolenia:
- Zmiany w 2012 roku
- Rozporządzenia Ministra Finansów
- Nowe uprawnienia organów podatkowych
- Zasady dokumentowania czynności z udziałem podmiotów zagranicznych
- Wytyczne Rady UE w zakresie wystawiania faktur
- Faktury elektroniczne
- Odliczanie z faktur VAT przesyłanych w formie elektronicznej
- Nowela VAT obowiązująca od 1 lipca 2011 roku
- Miejsce świadczenia usług
- Nowe uprawnienia organów podatkowych
- Brak prawa do odliczenia
- Inne regulacje
- Najistotniejsze kwestie związane ze zmianami obowiązującymi od 1 kwietnia 2011 roku oraz wcześniejszymi.
- Inne aktualne problemy praktyczne:
- Przekazanie i zużycie towarów oraz świadczenie usług na potrzeby reprezentacji i reklamy, prezenty o małej wartości, materiały reklamowe bądź informacyjne, świadczenia na rzecz pracowników, świadczenia finansowane z ZFŚS, świadczenia wynikające z przepisów BHP (środki higieny osobistej, odzież robocza i ochronna, napoje: kawa, herbata, soki itp.), darowizny, świadczenie usług bez pobrania należności itp.,
- Samochód a VAT (zakup, zakup paliwa do samochodów, zakup części zamiennych, remonty samochodów, leasing (operacyjny i finansowy) samochodów osobowych, używanie samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników i osoby nie będące pracownikami,
- Zwolnienia przedmiotowe (ochrona zdrowia, usługi edukacyjne itp.),
- Stawka obniżona przy dostawie i usługach związanych z budownictwem mieszkaniowym (budownictwo społeczne),
- Terminy i zasady odliczania podatku naliczonego, odliczanie podatku VAT z faktur zawierających błędy (np. błąd w nazwie lub adresie nabywcy bądź sprzedawcy, błąd w NIP-ie, brak symbolu PKWiU, błąd w dacie sprzedaży, wadliwa stawka itp.), przypadki, gdy faktura nie daje podstawy do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, zastrzeżenie własności towaru na fakturze – skutki na gruncie podatku VAT,
- Odliczanie częściowe podatku oraz korekty podatku naliczonego przy strukturze sprzedaży,
- Zasady rozliczania importu usług (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, zasady potrącania podatku naliczonego, rabaty, korekty, kursy walut, zasady dokumentowania, zasady określania miejsca wykonania czynności,
- Zasady rozliczania usług wykonywanych poza granicami RP (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, dokumentowanie itp.),
- Faktury korygujące i noty korygujące – zasady rozliczeń podatkowych, rabaty, reklamacje, zwroty towarów, błędy w fakturach, obligatoryjne elementy faktury korygującej i noty korygującej, forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, korekta wielu faktur dla jednego odbiorcy, terminy rozliczeń itp., anulowanie faktur,
- Zasady rozliczania podatku należnego - szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego, sprzedaż na raty, najem, dzierżawa, naprawy gwarancyjne,
- Zasady wystawiania faktur, duplikaty faktur – zasady rozliczania,
- Zasady zwolnienia z VAT sprzedaży towarów używanych,
- Zasady rozliczania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym (zwroty bezpośrednie) – uprawnienia podatnika, kompetencje urzędu skarbowego,
- Zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, warunki stosowania stawki 0%, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut itp.)
- Zasady rozliczania eksportu towarów (moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania, rabaty, korekty, kursy walut, eksport bezpośredni i pośredni, warunki stosowania stawki 0% itp.).
Organizacja:
Termin i czas trwania:
20 styczeń 2012, 1 dzień, godz. 09.30-15.00
Drugi planowany termin szkolenia i czas trwania:
10 luty 2012, godz. 09.30-15.00
Trzeci planowany termin szkolenia i czas trwania:
8 luty 2012, godz. 09.30-15.00 - Szczecin
Cena:
360zł od osoby + 23%VAT
W cenie szkolenia zapewniamy: wykłady, materiały szkoleniowe i piśmiennicze, przerwy kawowe, obiad
Miejsce: Wrocław, Centrum Rynku (o dokładnym miejscu szkolenia powiadomimy wszystkich uczestników najpóźniej na 3 dni przed datą jego rozpoczęcia), 8 lutego szkolenie w Szczecinie
Warunki uczestnictwa:Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (z podaniem kodu szkolenia nr: 1001) faxem na numer: 71 722 01 04 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ecrb@ecrb.pl.
Kontakt z działem szkoleń: Anna Gaj, tel. 71 396 35 25
